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新成立的公立學(xué)校,新手會計需建賬,該如何建賬,
建議剛開始做賬的,買個財務(wù)軟件對你的幫助多些。如果有財務(wù)軟件會計科目都是設(shè)計好了的,不會太盲目。期末打各種報表也方便,年終還可以自動打賬簿。
2023-10-23
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學(xué)校會計核算怎么建帳
幾個大類建出來就行,現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收,應(yīng)付賬款,應(yīng)付工資,存貨,固定資產(chǎn)等,幾個大的,常用的科目設(shè)了就行
2023-10-23
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學(xué)校學(xué)習(xí)的做帳流程是:記賬憑證-記賬-報表和實際操作有什么不一樣嗎?會計實際做帳也是按照這個流程嗎?
這個要看你是手工做賬還是電腦賬了,手工做賬的話,先審核原始票據(jù)-根據(jù)原始票據(jù)制作記賬憑證-記賬-登記明細(xì)賬及總賬-結(jié)賬-報表;如果是電腦賬的話就只需要做前面兩個步驟,后面的,
2023-10-23
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學(xué)校的會計賬如何記賬
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該是不交增值稅的吧,怎么說是小規(guī)模呢。沒有收入就零申報,就是去國稅申報
2023-10-23
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那么學(xué)校食堂如果不獨立核算的話那么學(xué)校財務(wù)會計帳怎么做,請好心人幫幫我,謝謝
學(xué)校的食堂都是被學(xué)校承辦給了外面的人,所以不用入賬,要算的話就是算租金,就像我們租店租房子那樣,比如學(xué)校一年找食堂收10萬的承辦費就不會再找他拿錢了,這10萬就會入賬
2023-10-23
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從C公司購入甲材料1000千克每千克30元原材料尚未驗收入庫款項尚未支付編制分錄
借在途物資30000貸應(yīng)付賬款30000如果要計算增值稅的話,還要借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),金額相應(yīng)的調(diào)整
2023-10-23
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企業(yè)購進(jìn)原材料60000元,款項未付。該筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)編制的記賬憑證是 所有未付款項的都編制轉(zhuǎn)賬憑證?
屬于轉(zhuǎn)賬憑證。不涉及現(xiàn)金和銀行存款的憑證屬于轉(zhuǎn)賬憑證。
2023-10-23
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購買材料,款未付,會計分錄怎么做?
如果是一般納稅人,材料已入庫。借:原材料借:已經(jīng)稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款-xxx小規(guī)模納稅人,材料已入庫。借:原材料貸:應(yīng)付賬款-xxx
2023-10-23
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購入生產(chǎn)原料10萬元,款項未付,材料入庫怎么寫會計分錄
借:原材料100000貸:應(yīng)付賬款100000
2023-10-23
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關(guān)于材料廠購進(jìn)材料,款未付,請教高手?
會計分錄:借:原材料--A材料 9900 --B材料14900 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 4216 貸:應(yīng)付賬款 29016
2023-10-23
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購買原材料,款項尚未支付的分錄怎么寫
借:原材料應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款
2023-10-23
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原材料入庫,貨款未付,回計分錄怎么寫
可能二種原因:不同業(yè)務(wù)發(fā)生,要按實際發(fā)生業(yè)務(wù)分錄:1,已收到原材料入庫,未付貨款,未收到發(fā)票和賬單。2,已收到原材料入庫,未付貨款,已收到發(fā)票和賬單。
2023-10-19
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購進(jìn)材料,取得發(fā)票貨款未付會計分錄
借原材料應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款
2023-10-19
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問會計分錄:購入原材料,還未付錢7萬。
借:物質(zhì)采購應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款應(yīng)付帳款(未付部分)
2023-10-19
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公司購買原材料價值3000,款項未付,怎么做會計分錄?
借:原材料3000貸:應(yīng)付賬款3000做題的時候不要想多了,已知條件怎么給你怎么做,很多時候出的題不是很謹(jǐn)慎,你大方向走,按正常情況下處理就行。
2023-10-19
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購入原材料8000元,材料入庫,貨款尚未支付的會計分錄怎么寫
具體有兩種寫法。第一種,不含稅的。借:原材料8000元,應(yīng)交稅費減去增值稅費等于1360元。貨:應(yīng)付款9360元。含稅的。借:原材料8000元除以1
2023-10-19
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購進(jìn)原材料未付款的會計分錄怎么做?
借:庫存材料-原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)【小規(guī)模納稅人不要這一項】貸:應(yīng)付賬款-xxx公司
2023-10-19
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股東退股10%人民幣380000 退股分紅184000 請問怎么做會計分錄
借利潤分配-未分配利潤184000借實收資本380000貸銀行存款等需要注意,1、分紅要扣20%個人所得稅。2、減少實收資本,需要先辦理工商變更。
2023-10-19
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一股東退股70000元.入股時又沒作會計分錄.現(xiàn)退股時怎么作會計分錄?
會計分錄做
2023-10-19
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多股東其中一退股,固定資產(chǎn)和庫存商品分紅要如何做分錄?
您好,為您解答只能將利潤分配-未分配利潤該股東應(yīng)分得的部分分配給股東不存在固定資產(chǎn)和庫存商品分紅,如果是也需要先處置,以處置的收益來看是否要分紅
2023-10-19
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因為特殊正當(dāng)原因股東要退回以前年度分紅問一下怎么做會計分錄啊
借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。咨詢下稅務(wù)看個稅怎么退。
2023-10-19
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退股分紅的會計分錄
借:實收資本貸:銀行存款借:未分配利潤貸:應(yīng)付股利借:應(yīng)付股利貸:銀行存款
2023-10-19
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股東退股的財務(wù)處理問題
借:實收資本貸:銀行存款分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金在這欄里反應(yīng)。
2023-10-19
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財產(chǎn)損失的賬務(wù)處理
請說明用權(quán)益法還是成本法?以及取得時和收回收益時的會計會錄
2023-10-17
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清產(chǎn)核資無形資產(chǎn)損失的會計處理
企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》中予以明確。無形資產(chǎn)減值損失應(yīng)計入當(dāng)期損益,同時計提相應(yīng)的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,無形資產(chǎn)減值損失確認(rèn)后,無形資產(chǎn)攤銷費用應(yīng)當(dāng)在未
2023-10-17
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