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小微企業(yè)如何申請緩繳企業(yè)所得稅?
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如何查詢減免稅性質代碼目錄?
《減免稅政策代碼目錄》將根據(jù)減免稅政策的新增、廢止等情況,每月定期更新,并通過國家稅...
銷售額2萬以下免稅了,月底如何結轉呢?
銷售額2萬以下免稅的賬務處理是:1、取得2萬以下收入時:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅2、月底結轉時:借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-免征增值稅
2023-09-10
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生產(chǎn)車間購買的配件計入什么科目
如果是企業(yè)生產(chǎn)車間一次性購買,直接用于設備的,計入制造費用-維修費;
2023-09-10
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購買機器配件怎么做會計分錄
要看你企業(yè)的具體情況,如屬購買備用的,可以記低值易耗品,發(fā)生較少未設低值易耗品的也可以記原材料,領用時攤銷。
要是直接使用的,可以記生產(chǎn)成本或制造費用等科目。
如果金額很
2023-09-10
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公司購買組裝電腦收到部分配件發(fā)票怎么入賬
主機沒有發(fā)票沒辦法入賬吧,顯示器作為固定資產(chǎn)單獨入賬。個人理解
2023-09-10
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購買機器時,配送的配件如何入賬
可以區(qū)別對待,如果是購置固定資產(chǎn)一起的,肯定要記入固定自查資產(chǎn)核算;
如果是作為固定資產(chǎn)配件,在后期維修或者更換的時候使用,記入原材料-配件核算,出庫時記入維修費用就可以啦
2023-09-10
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我們公司采購的車間用來組裝機器用的配件同時也用來銷售,如何做會計分錄?
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅
2023-09-10
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修理機器及購買配件的費用該如何入賬
你們是一般納稅人企業(yè)吧要看發(fā)票上怎么開的,如果只是一項修理費借
2023-09-10
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增差額征稅如何申報?
納稅申報資料包括納稅申報表及其附列資料和納稅申報其他資料兩類,納稅申報表及其附列資料為必報資料。(一)增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表及其附列資料包括:1
2023-09-08
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旅行社可以差額繳納增值稅嗎
財稅[2016]36號文規(guī)定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門
2023-09-08
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增后差額征稅賬務該怎樣處理
財稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》明確:試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單
2023-09-08
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某旅游公司為增值稅- -般納稅人,選擇差額計稅方法
增值稅發(fā)票也是發(fā)票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發(fā)票,并通過防偽稅控系統(tǒng)開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)可以憑增值稅發(fā)
2023-09-08
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小規(guī)模旅行社開:代訂車費或代訂票費,活動費,這些可以差額納稅嗎?
小規(guī)模旅行社開:代訂車費或代訂票費,活動費,這些可以差額納稅的,財稅[2016]36號文規(guī)定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支
2023-09-08
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旅游業(yè)增值稅差額征發(fā)票怎么開
增值稅普通發(fā)票。增值稅專用發(fā)票主要用于構成對方單位成本性方面的材料或服務項,稅款是轉以轉嫁出去的。
對方若是最終消費者的話,他就成了稅款的最終承擔者,不存在轉嫁稅款的
2023-09-08
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營業(yè)稅按照差額征收是什么意思?
營業(yè)稅是對在我國境內(nèi)提供應稅勞務、轉讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)的單位和個人,就其營業(yè)額征收的一種稅。為公平稅負,避免重復征稅,營業(yè)稅稅收政策正由“全額征稅”向&l
2023-09-08
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全額營業(yè)稅與差額營業(yè)稅是什么意思
全額營業(yè)稅,就是對所有的營業(yè)收入按照適用稅率征收營業(yè)稅,差額營業(yè)稅就是在營業(yè)收入的基礎上扣減支付給其他企業(yè)的費用后按適用稅率征收營業(yè)稅一般的營業(yè)稅都是全額征收的,差額
2023-09-08
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納稅人發(fā)生應稅行為,按照國家有關營業(yè)稅政策差額征收營業(yè)稅怎么理解
經(jīng)中國人民銀行、商務部、銀監(jiān)會批準從事融資租賃業(yè)務的試點納稅人提供有形動產(chǎn)融資租賃服務,以取得的全部價款和價外費用(包括殘值)扣除由出租方承擔的有形動產(chǎn)的貸款利息(包括
2023-09-08
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營改增后應稅服務差額征稅是什么意思
應稅服務差額征稅指的是試點地區(qū)提供營業(yè)稅改征增值稅應稅服務的納稅人,按照國家有關營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項
2023-09-08
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什么是差額營業(yè)稅?
1 2 3另外。房屋個人所得稅也是這樣收的
2023-09-08
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我申報營業(yè)稅的時候提示要先申報“營業(yè)稅差額征收申報明細表”是什么意思?
你需要先申報營業(yè)稅差額征收申報明細表,提交申報成功后,才能再申報營業(yè)稅。
2023-09-08
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小規(guī)模旅游公司,差額征稅,收到一個稅率6的成本怎么確認成本?
按不含稅價確認為成本。
2023-09-08
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旅行社差額征稅,車費可以計入成本嗎?
旅行社差額征稅,拉著游客旅行(旅游)車費,可以計入成本;辦公用的車費,不能計入成本
2023-09-08
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增后差額征稅賬務該怎樣處理
財稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》明確:試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模納稅人采用差額征收,收入跟成本差額會計分錄怎?使增值稅申報表收入與財務報表收入一致。
差額征收可以選擇總額法或者凈額法來會計處理,總額法,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費借,主營業(yè)務成本應交稅費~應交增值稅(銷項稅額抵減)貸,應付賬款凈額法借,銀行存款貸,主營業(yè)務
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模納稅人稅率為3%,收到一般納稅人發(fā)票稅率為6%,成本入賬
按說小規(guī)模納稅人是不可以收增值稅專用發(fā)票的,你可以讓對方給你開增值稅普通發(fā)票。
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模,6月開票35000元,那我該如何做賬?管理員說不是差額征稅,按3%按季申報
6月開票35000元:借:銀行存款35000貸:主營業(yè)務收入33980
2023-09-08
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