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收到退還的土地出讓金怎么入賬
收到480萬元的款是補貼企業,不能減少預付賬款,是營業外收入,是要交企業所得稅的,土地價值還是500萬元。
2023-11-01
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土地出讓金返還企業怎樣作稅務處理
借:銀行存款貸:補貼收入-土地出讓金返還
2023-11-01
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土地出讓金返還稅收應該怎么處理
納稅人取得的返還土地出讓金或與土地出讓相關的獎勵款應沖減取得土地使用權支付的金額。
2023-11-01
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防偽稅控開票系統維護費 收到這張發票時該如何做帳。謝謝
因為是防偽稅控開票系統維護費,能全額抵減增值稅借:應繳稅費-應交增值稅-抵免貸:庫存現金
2023-11-01
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防偽稅控開票系統技術維護費,該如何入賬
1、在購進發票已經認證的情況下,就是本月不交稅,也的做賬務處理,建議:借:管理費用/辦公費407元貸:現金(或銀行)407借:應交稅費—應交增值稅(減免稅)407貸:營業外收入/政府補助407月
2023-11-01
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企業支付防偽稅控開票系統技術服務費怎么做賬
企業支付防偽稅控開票系統技術服務費財務處理如下: 支付 借 貸 實際抵減稅款 借 (減免稅額) 貸 管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活
2023-11-01
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公司收到防偽稅控維護費發票應該怎樣做賬
根據《財政部國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號),稅控系統維護費可以全額抵扣,免稅額可以計入管理費用。具
2023-11-01
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防偽稅控機維護費抵扣如何入賬
我上半年做過,當時咨詢了我們稅務局,這這么做的:交費時:借:管理費用貸:銀行存款抵扣進項稅時:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金貸:營業外收入
2023-11-01
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防偽稅控開票系統的技術維護費,該如何入賬
1、按稅法有關規定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按實際支付或應付的金額,借記“管
2023-11-01
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應付賬款在借方表示什么
沒什么可參考的應付賬款在借方表示企業付款金額大于發票入賬金額來發票的時候,借:原材料進項稅貸:應付賬款付款的時候,借:應付賬款貸:銀行存款所以說,應付賬款貸方表示增加,借方表示
2023-11-01
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應付賬款的借貸方表示什么意思?
應付賬款就是與購貨業務有關的欠款。貸方是應付款的增加,借方是應付款的減少。比如,你公司是一般納稅人,本月你公司從A公司購入商品一批,貨已入庫,貨款總價10000元,但是你公司未付
2023-11-01
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應付賬款記借方代表什么?
應付賬款科目期末貸方余額,反映企業尚未支付的應付賬款。本科目期末余額也可以在借方,反映預付的款項。應付賬款主要的賬務處理公司購入材料、商品等驗收入庫,但貨款尚未支付,根
2023-11-01
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會計科目應付賬款的借方代表什么,貨方代表什么,期末余額在借方代表什么
應付賬款屬于負債類,借方登記應付賬款的償還數,貸方登記應付未付款項的數額,期末余額在貸方,表示企業尚未償還的款項
2023-11-01
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關于專項應付款
不一定是國有企業,國家投入的特定用途的計入專項應付款,國務院、財政部、國家稅務總局規定有指定用途的項目,是不征企業所得稅的;如果是沒有指定用途的,要并入企業利潤,征收企業所
2023-11-01
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應付賬款期末余額借方表示什么意思
應付賬款期末余額在借方,表示有款項預先支付給供應商,在列報環節調整至預付賬款科目中。
2023-11-01
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報銷差旅費如何作分錄?
借:管理費用—差旅費454貸:現金454
2023-11-01
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員工出差車費600住宿180如何填寫會計分錄
員工出差車費和住宿做差旅費,根據業務可以計入營業費用或管理費用:借:營業費用/管理費用—差旅費貸:庫存現金/銀行存款/其他應付款(員工個人墊付)
2023-11-01
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報銷差旅費有增值稅發票怎么寫分錄
報銷差旅費有增值稅發票分錄:借:管理費用或銷售費用或制造費用等應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:庫存現金
2023-11-01
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報銷差旅費分錄怎么做?
1借:其他應收款-**員工5000 貸:庫存現金5000 2借:管理費用-差旅費11000 貸:庫存現金6000 其他應收款-**員工5000
2023-11-01
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報銷差旅費的分錄怎么做
報銷差旅費應bai該編制付款憑證,差旅費應該根據使用部門記入相應的費用里du,比如銷售費用或記入管zhi理費用科目。 根據銷售部門記入銷售費用的會計dao分錄:
借:銷售費用專---
2023-11-01
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差旅費會計分錄怎么作?
借:管理費用-差旅費貸:其他應付款/庫存現金
2023-11-01
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職工福利費的問題?
不可以這樣操作,如您一定要如此操作的話,實際上視同獎金支出并計入工資支出交納個稅!
2023-10-30
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從工資中計提的福利費需要分配現金流量嗎?怎么分配
福利費不再計提,改在費用中直接據實列支;待攤費用和低值易耗品的相關分錄不需要分配現金流量。
2023-10-30
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職工福利費分錄直接用現金支付可以嘛?
可以用現金支付職工福利。以放的會計分錄
2023-10-30
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新準則規定職工的某些福利費可以用現金支付么?
你以上發的不是什么福利費,只是應付工資——福利費。是工人的收入,要交個人所得稅的。
2023-10-30
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